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2017年11月东侨开发区财政收支情况

时间:2017-12-12  来源:东侨经济技术开发区财政局   作者:管办

一、财政收入主要情况

2017年11月,一般公共预算总收入当月完成22859万元,累计完成224859万元,占目标任务数的104.1%,比序时进度快12.43个百分点,比上年同期增收55834万元,增长33.03%。其中:一般公共预算收入当月完成15936万元,累计完成123790万元,占目标任务数的105.81%,比序时进度快14.14个百分点,比上年同期增收28079万元,增长29.34%;上划中央增值税收入当月完成6074万元,累计完成42216万元,占目标任务数的87.04%,比序时进度慢4.63个百分点,比上年同期增收11365万元,增长36.84%;上划中央消费税当月完成3万元,累计完成38万元,占目标任务数的126.67%,比序时进度快35个百分点,比上年同期增收13万元,增长52%;上划中央企业所得税收入当月完成183万元,累计完成49601万元,占目标任务数的117.89%,比序时进度快26.22个百分点,比上年同期增收14651万元,增长41.92%;上划中央个人所得税收入当月完成663万元,累计完成8961万元,占目标任务数的108.62%,比序时进度快16.95个百分点,比上年同期增收3097万元,增长52.81%。



一般公共预算收入完成情况:

(一)税收收入当月完成9918万元,累计完成116059万元,占目标任务数的100.53%,比序时进度快8.86个百分点,同比增收23192万元,增长24.97%。

各税种完成情况是:

增值税当月完成6074万元,累计完成42216万元,占目标任务数的87.04%,同比增收15932万元,增长60.61%。

营业税当月无收入,累计完成253万元,占目标任务数的168.67%,同比减收13071万元,下降98.1%。

企业所得税当月完成122万元,累计完成33067万元,占目标任务数的117.89%,同比增收9767万元,增长41.92%。

个人所得税当月完成442万元,累计完成5974万元,占目标任务数的108.62%,同比增收2065万元,增长52.83%。

资源税当月无收入,累计完成12万元,占目标任务数的12%,同比减收69万元,下降85.19%。

城市维护建设税当月完成1025万元,累计完成6770万元,占目标任务数的80.17%,同比增收1221万元,增长22%。

房产税当月完成91万元,累计完成3248万元,占目标任务数的120.3%,同比增收819万元,增长33.72%。

印花税当月完成215万元,累计完成2229万元,占目标任务数的131.12%,同比增收833万元,增长59.67%。

城镇土地使用税当月完成78万元,累计完成1819万,占目标任务数的107%,同比增收334万元,增长22.49%。

土地增值税当月完成944万元,累计完成12141万元,占目标任务数的137.97%,同比增收4570万元,增长60.36%。

契税当月完成927万元,累计完成8329万元,占目标任务数的84.99%,同比增收790万元,增长10.48%。

(二)非税收入当月完成6018万元,累计完成7731万元,占目标任务数的498.77%,比序时进度快407.1个百分点,同比增收4887万元,增长171.84%。其中:专项收入累计完成7489万元,占目标任务数的518.27%,同比增收6263万元,增510.85%,罚没款收入累计完成148万元,占目标任务数的328.89%,同比增收9万元,增长6.47%。

政府性基金收入当月完成-5967万元,累计完成69344万元,占目标任务数的270.88%,比序时进度快179.21个百分点,同比增收37193万元,增长115.68%。






二、财政支出主要情况

2017年11月,东侨开发区财政支出当月完成20266万元,累计完成156255万元,比上年同期增支38414万元,增长32.6%,其中:一般公共预算支出当月完成15241万元,累计完成80404万元,比上年同期增支17730万元,增长28.29%;体制上解支出当月完成3528万元,累计完成45528万元,同比增支7924万元,增长21.07%。

一般公共预算支出分项完成情况:

(一)一般公共服务支出累计完成11677万元,同比增支6438万元,增长122.89%,主要是实业公司借款转其他一般公共服务支出所致。

(二)公共安全支出累计完成3659万元,同比增支1842万元,增长101.38%。主要为公安分局及派出所办公楼基建支出增支所致。

(三)教育支出累计完成6316万元,同比减支217万元,下降3.32%,主要是上年东侨一小建设增支所致。

(四)科学技术支出累计完成12774万元,同比增支7764万元,增长154.97%,主要是新能源产业扶持方面增支。

(五)文化体育与传媒支出累计完成1923万元,同比增支723万元,增长60.25%,主要是网球场建设支出所致。

(六)社会保障和就业支出累计完成927万元,同比增支545万元,增长142.67%,主要是残疾人服务中心建设方面增支。

(七)医疗卫生与计划生育支出累计完成689万元,同比增122万元,增长21.52%,主要为公共卫生和计划生育事务方面增支。

(八)环境保护支出累计完成1643万元,同比增支431万元,增长35.56%。主要为北港清淤费增支所致。

(九)城乡社区支出累计完成11728万元,同比减支4719万元,下降28.69%,主要是上年城市道路工程款支出进度快所致。

(十)农林水支出累计完成4650万元,同比增支4021万元,增长639.27%,主要是海堤水闸除险加固基建支出增支。

(十一)资源勘探电力信息等支出累计完成12973万元,同比减支591万元,下降4.36%,主要是支持中小企业发展方面的减支。

(十二)商业服务业等支出累计完成6760万元,同比增支835万元,增长14.09%,主要是上级专项款及购房补贴等增支

(十三)国土海洋气象等支出累计完成102万元,同比增支18万元,增长21.43%,主要为国土资源事务方面增支。

(十四)住房保障支出累计完成2903万元,同比增支2176万元,增长299.31%,主要是保障性安居工程支出进度快所致

(十五)粮油物资储备支出累计完成140万元,同比增支140万元,粮食储备费支出。

(十六)债务付息支出累计完成688万元,同比减支1784万元,下降72.17%,主要是上年银行贷款付息支出多。

(十七)其他支出累计完成849万元,同比增支13万元,增长1.56%。

2、政府性基金支出完成情况:

政府性基金支出累计完成63121万元,同比增支42673万元,其中:城市公共设施支出累计完成1374万元,同比增支917万元;债务付息支出累计1334万元,同比增支1334万元; 国有土地使用权出让收入安排的支出60127万,同比增支40152万,新型墙体材料专项基金支出267万元,同比增支267万元,彩票公益金支出18万元,同比增支2万。

1至11月份,开发区财政收支总体较为平稳,财政总收入和地方收入均提前完成全年目标任务数,支出进度进一步加快但各部门仍需增强紧迫感,抢抓新机遇,牢牢把握发展实体经济这一中心任务,促进重大项目落地,培植新增税源,优化税源结构;进一步加大收入的征管力度,积极有效地组织收入,确保完成调整后的预算收入。同时,一般公共预算支出规模随预算调整后进一步加大,要进一步加强项目进度的调度,确保年内大部分项目特别是社会事业补短板工程基本建成,形成实际支出,确实加快支出进度。