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2017年10月东侨区财政收支情况

时间:2017-11-8  来源:东侨财政局   作者:管办

一、财政收入主要情况

二○一七年10月,一般公共预算总收入当月完成29300万元,累计完成202000万元,占目标任务数的93.52%比序时进度快10.19个百分点,比上年同期增收50345万元,增长33.2%。其中:一般公共预算收入当月完成14306万元,累计完成107854万元,占目标任务数的92.19%比序时进度快1.33个百分点,比上年同期增收21853万元,增长25.41%;上划中央增值税收入当月完成2473万元,累计完成36142万元,占目标任务数的74.52%比序时进度慢8.81个百分点,比上年同期增收11861万元,增长48.85%;上划中央消费税当月完成2万元,累计完成35万元,占目标任务数的116.67%比序时进度快33.34个百分点,比上年同期增收12万元,增长52.17%;上划中央企业所得税收入当月完成11165万元,累计完成49418万元,占目标任务数的117.45%比序时进度快34.12个百分点,比上年同期增收15003万元,增长43.59%;上划中央个人所得税收入当月完成1355万元,累计完成8298万元,占目标任务数的100.58%比序时进度快17.25个百分点,比上年同期增收2918万元,增长54.24%

    

 

一般公共预算收入完成情况:

(一)税收收入当月完成14153万元,累计完成106141万元,占目标任务数的91.94%比序时进度快8.61个百分点,同比增收22887万元,增长27.49%

各税种完成情况是:

增值税当月完成2473万元,累计完成36142万元,占目标任务数的74.52%,同比增收16428万元,增长83.33%

营业税当月无收入,累计完成253万元,占目标任务数的168.67%,同比减收13002万元,下降98.09%

企业所得税当月完成7443万元,累计完成32945万元,占目标任务数的117.45%,同比增收10002万元,增长43.59%

个人所得税当月完成903万元,累计完成5532万元,占目标任务数的100.58%,同比增收1945万元,增长54.22%

资源税当月无收入,累计完成12万元,占目标任务数的12%,同比减收69万元,下降85.19%

城市维护建设税当月完成588万元,累计完成5745万元,占目标任务数的68.03%,同比增收1169万元,增长25.55%

房产税当月完成691万元,累计完成3157万元,占目标任务数的116.93%,同比增收808万元,增长34.4%

印花税当月完成201万元,累计完成2014万元,占目标任务数的118.47%,同比增收766万元,增长61.38%

城镇土地使用税当月完成384万元,累计完成1741万,占目标任务数的102.41%,同比增收284万元,增长19.49%

土地增值税当月完成758万元,累计完成11197万元,占目标任务数的127.24%,同比增收4223万元,增长60.55%

契税当月完成712万元,累计完成7402万元,占目标任务数的75.53%,同比增收332万元,增长4.7%

(二)非税收入当月完成153万元,累计完成1713万元,占目标任务数的110.52%比序时进度快27.19个百分点,同比减收1034万元,下降37.64%。其中:专项收入累计完成1495万元,占目标任务数的103.46%,同比增收365万元,增长32.3%,罚没款收入累计完成126万元,占目标任务数的280%,同比减收13万元,下降9.35%

政府性基金收入当月完成420万元,累计完成75311万元,占目标任务数的294.18%比序时进度快210.85个百分点,同比增收50700万元,增长206.01%



     

 二、财政支出主要情况

二○一七年十月,东侨开发区财政支出当月完成11858万元,累计完成135989万元,比上年同期增支34167万元,增长33.56%,其中:一般公共预算支出当月完成6831万元,累计完成65163万元,比上年同期增支12665万元,增长24.12%体制上解支出当月完成5027万元,累计完成42000万元,同比增支7839万元,增长22.95%

一般公共预算支出分项完成情况:

(一)一般公共服务支出累计完成8156万元,同比增支3778万元,增长86.3%,主要是实业公司借款转其他一般公共服务支出所致。

(二)公共安全支出累计完成3270万元,同比增支1942万元,增长146.23%。主要为公安分局及派出所办公楼基建支出增支所致。

(三)教育支出累计完成5777万元,同比增支1074万元,增长22.84%,主要是实小基建借款转支出所致。

(四)科学技术支出累计完成12774万元,同比增支7764万元,增长154.97%主要是新能源产业扶持方面增支。

(五)文化体育与传媒支出累计完成1921万元,同比增支1773万元,主要是网球场建设支出所致。

(六)社会保障和就业支出累计完成837万元,同比增支475万元,增长131.22%,主要是残疾人服务中心建设方面增支。

(七)医疗卫生与计划生育支出累计完成611万元,同比增193万元,增长46.17%,主要为公共卫生和计划生育事务方面增支。

(八)环境保护支出累计完成835万元,同比减支41万元,下降4.68%

(九)城乡社区支出累计完成2958万元,同比减支13024万元,下降81.49%主要是上年城市道路工程款支出进度快所致。

(十)农林水支出累计完成3892万元,同比增支3397万元,增长686.26%,主要是海堤水闸除险加固基建支出增支。

(十一)资源勘探电力信息等支出累计完成12887万元,同比增支1216万元,增长10.42%主要是支持中小企业发展方面的增支。

(十二)商业服务业等支出累计完成6584万元,同比增支3490万元,增长112.8%主要是上级专项款及购房补贴等增支

(十三)国土海洋气象等支出累计完成95万元,同比增支29万元,增长43.94%,主要为国土资源事务方面增支。

(十四)住房保障支出累计完成2890万元,同比增支2253万元,增长353.69%,主要是保障性安居工程支出进度快所致

(十五)粮油物资储备支出累计完成140万元,同比增支140万元,粮食储备费支出。

(十六)债务付息支出累计完成688万元,同比减支1784万元,下降72.17%主要是上年银行贷款付息支出多。

(十七)其他支出累计完成846万元,同比增支15万元,增长1.81%

2、政府性基金支出完成情况:

政府性基金支出累计完成58911万元,同比增支41974万元,其中:城市公共设施支出累计完成552万元,同比增支226万元;债务付息支出累计1334万元,同比增支1334万元; 国有土地使用权出让收入安排的支出56744万,同比增支40142万,新型墙体材料专项基金支出267万元,同比增支267万元,彩票公益金支出13万元,同比增支4万。

110月份,开发区财政收支总体较为平稳,财政总收入和地方收入均提前两个月完成年初预算数,支出进度进一步加快但各部门仍需增强紧迫感,抢抓新机遇,牢牢把握发展实体经济这一中心任务,促进重大项目落地,培植新增税源,优化税源结构;进一步加大收入的征管力度,积极有效地组织收入,确保完成调整后的预算收入。同时,一般公共预算支出规模随预算调整后进一步加大,要进一步加强项目进度的调度,确保年内大部分项目特别是社会事业补短板工程基本建成,形成实际支出,确实加快支出进度。